PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES

Compras - 07/2010

 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA PLÁSTICO
Valor unitário: R$ 15,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 15,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP
CNPJ: 00.332.073/0001-80
Bem: CABO VELOCIMETRO
Valor unitário: R$ 14,10
Qtde: 1
Valor total: R$ 14,10
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP
CNPJ: 00.332.073/0001-80
Bem: OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 13,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 13,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FERBOM MATERIAIS LTDA
CNPJ: 42.923.573/0001-37
Bem: ELETRODO DEVER 3,25
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 10
Valor total: R$ 70,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA PLASTICA 3,0 X 0,70
Valor unitário: R$ 45,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 45,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: CAMISA POLO
Valor unitário: R$ 28,00
Qtde: 36
Valor total: R$ 1.008,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: CALÇA DE GABARDINI
Valor unitário: R$ 29,00
Qtde: 22
Valor total: R$ 638,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: BLAYZER DE GABARDINI
Valor unitário: R$ 41,00
Qtde: 11
Valor total: R$ 451,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: BLUSA DE VISCOLAYCRA
Valor unitário: R$ 22,00
Qtde: 22
Valor total: R$ 484,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: JAQUETA FORRADA DE BRIM
Valor unitário: R$ 70,00
Qtde: 16
Valor total: R$ 1.120,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ: 11.371.364/0001-02
Bem: CALÇA JEANS
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 20
Valor total: R$ 600,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: REFRIGERANTE GUARANA
Valor unitário: R$ 1,19
Qtde: 20
Valor total: R$ 23,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO DOCE
Valor unitário: R$ 7,79
Qtde: 4
Valor total: R$ 31,16
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 4
Valor total: R$ 6,56
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 18
Valor total: R$ 137,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 6
Valor total: R$ 44,88
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PEITO DE FRANGO
Valor unitário: R$ 3,13
Qtde: 30
Valor total: R$ 93,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FERMENTO DR OETKER 250 G
Valor unitário: R$ 2,99
Qtde: 2
Valor total: R$ 5,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA PRATA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 7
Valor total: R$ 5,53
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 3
Valor total: R$ 4,47
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR
Valor unitário: R$ 5,99
Qtde: 2
Valor total: R$ 11,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,91
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LEITE LONGA VIDA
Valor unitário: R$ 1,39
Qtde: 96
Valor total: R$ 133,44
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 100
Valor total: R$ 59,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 4
Valor total: R$ 6,56
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 15
Valor total: R$ 114,75
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 1,19
Qtde: 8
Valor total: R$ 9,52
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FERMENTO DR OETKER 250 G
Valor unitário: R$ 2,99
Qtde: 2
Valor total: R$ 5,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA PRATA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 10
Valor total: R$ 7,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 3
Valor total: R$ 4,47
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 4
Valor total: R$ 3,88
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,64
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: AGUA MINERAL 500 ML
Valor unitário: R$ 0,39
Qtde: 50
Valor total: R$ 19,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: AÇUCAR CAETE
Valor unitário: R$ 8,49
Qtde: 5
Valor total: R$ 42,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 100
Valor total: R$ 59,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME
CNPJ: 03.128.324/0001-06
Bem: MEIO-FIO
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 480
Valor total: R$ 3.360,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASTRO E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.632.455/0001-92
Bem: HD EXTERNO 500 GB
Valor unitário: R$ 299,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 299,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASTRO E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.632.455/0001-92
Bem: PEN DRIVE 4GB
Valor unitário: R$ 35,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 70,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P45 KG
Valor unitário: R$ 150,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 150,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 200,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 171,02
Valor total: R$ 461,75
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 144,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 152
Valor total: R$ 299,44
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 486,91
Valor total: R$ 1.314,66
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 11,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 139,73
Valor total: R$ 377,27
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 163,53
Valor total: R$ 441,53
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 129,69
Valor total: R$ 350,16
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 33,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 140,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 140,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 153,26
Valor total: R$ 301,92
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 364,04
Valor total: R$ 982,91
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 392,99
Valor total: R$ 774,19
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 1080,27
Valor total: R$ 2.128,13
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 131,63
Valor total: R$ 259,31
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 687,22
Qtde: 1
Valor total: R$ 687,22
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 6
Valor total: R$ 113,70
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ENXADA LARGA C/ CABO
Valor unitário: R$ 19,98
Qtde: 1
Valor total: R$ 19,98
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FOICE S/C
Valor unitário: R$ 10,85
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,85
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TANQUE A. J. RORATO MARM. SINT. 1,10 MTS
Valor unitário: R$ 153,96
Qtde: 1
Valor total: R$ 153,96
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 6,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 1
Valor total: R$ 18,95
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MANGUEIRA SILICONE 1/2
Valor unitário: R$ 1,85
Qtde: 30
Valor total: R$ 55,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2
Valor unitário: R$ 5,55
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: EXTENSÃO 3 METROS UNIVERSAL
Valor unitário: R$ 10,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: REFLETOR 300W/500W S/ LAMP.
Valor unitário: R$ 26,65
Qtde: 1
Valor total: R$ 26,65
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA HALOGENA 150 W 127V
Valor unitário: R$ 2,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,05
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: REFLETOR 150 W S/ LAMP PRETO
Valor unitário: R$ 15,15
Qtde: 1
Valor total: R$ 15,15
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA HALOGENA 300W X 127 V
Valor unitário: R$ 2,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,05
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FERROLHO 5448 FPP
Valor unitário: R$ 1,35
Qtde: 1
Valor total: R$ 1,35
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
Valor unitário: R$ 22,98
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 2
Valor total: R$ 37,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CADEADO 20
Valor unitário: R$ 6,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA RASPA
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 4
Valor total: R$ 31,60
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA RASPA CANO LONGO
Valor unitário: R$ 8,30
Qtde: 2
Valor total: R$ 16,60
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ADAP. P/ TOMADA 2P+T EXTERNA FAME
Valor unitário: R$ 8,75
Qtde: 5
Valor total: R$ 43,75
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MANGUEIRA SILICONE 1/2
Valor unitário: R$ 1,85
Qtde: 10
Valor total: R$ 18,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ADAPTADOR COM FLANGE 32
Valor unitário: R$ 8,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 8,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: SERRA STARRET
Valor unitário: R$ 3,48
Qtde: 2
Valor total: R$ 6,96
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA 32 SOLD. PLASTILIT
Valor unitário: R$ 0,85
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO 32 SOLD. PLASTILIT
Valor unitário: R$ 0,82
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,46
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO SOLDAVEL 32
Valor unitário: R$ 3,35
Qtde: 2
Valor total: R$ 6,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: SERRA STARRET
Valor unitário: R$ 3,48
Qtde: 2
Valor total: R$ 6,96
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 1
Valor total: R$ 18,95
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: CALÇA SOCIAL MASCULINO
Valor unitário: R$ 35,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 140,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: CAMISA SOCIAL C/ BORDADO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 320,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA
CNPJ: 05.076.362/0001-80
Bem: CARIMBO AUTOMATICO
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA RASPA
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 3
Valor total: R$ 23,70
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARRUELA 3/8 CISER
Valor unitário: R$ 0,16
Qtde: 32
Valor total: R$ 5,12
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PARAFUSO FR SEXT. 3/8 X 1 1/2
Valor unitário: R$ 0,60
Qtde: 32
Valor total: R$ 19,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 5
Valor total: R$ 94,75
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: SERRA STARRET
Valor unitário: R$ 3,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 17,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BROCA AR 1/8
Valor unitário: R$ 1,60
Qtde: 1
Valor total: R$ 1,60
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO COLORIDO 3/4
Valor unitário: R$ 1,85
Qtde: 40
Valor total: R$ 74,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BARRA FERRO 5/16
Valor unitário: R$ 20,31
Qtde: 2
Valor total: R$ 40,62
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BARRA FERRO 4.2
Valor unitário: R$ 4,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 9,76
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PREGO 19X36
Valor unitário: R$ 6,85
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,85
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DACAR ACRILICA 18 LTS
Valor unitário: R$ 62,36
Qtde: 1
Valor total: R$ 62,36
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FORRO PVC 200X8MM 3 MTS
Valor unitário: R$ 9,50
Qtde: 9
Valor total: R$ 85,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 6,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARGAMASSA
Valor unitário: R$ 23,95
Qtde: 6
Valor total: R$ 143,70
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PROD LIMPZ
Valor unitário: R$ 8,75
Qtde: 1
Valor total: R$ 8,75
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PASTILHA DE FREIO
Valor unitário: R$ 74,99
Qtde: 1
Valor total: R$ 74,99
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL BUJÃO
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,90
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 32,58
Qtde: 4
Valor total: R$ 130,32
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE OLEO
Valor unitário: R$ 19,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 19,20
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: DISCO
Valor unitário: R$ 160,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 320,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PALHETA
Valor unitário: R$ 66,23
Qtde: 1
Valor total: R$ 66,23
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE COMBUSTIVEL
Valor unitário: R$ 22,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 230,5
Valor total: R$ 622,35
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,06
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,06
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 20,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO
Valor unitário: R$ 170,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 170,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 571,35
Valor total: R$ 1.125,56
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 5
Valor total: R$ 13,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO OLEO 45
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 11,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO OLEO PSL 619
Valor unitário: R$ 9,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 9,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 1194,42
Valor total: R$ 3.224,93
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 108,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 44,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA FATIMA PAULA RODRIGUES
CNPJ: 11.445.008/0001-88
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,03
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,03
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA FATIMA PAULA RODRIGUES
CNPJ: 11.445.008/0001-88
Bem: PLANTA DE RECICLAGEM
Valor unitário: R$ 21,43
Qtde: 7
Valor total: R$ 150,03
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA FATIMA PAULA RODRIGUES
CNPJ: 11.445.008/0001-88
Bem: ARRANJO GRANDE
Valor unitário: R$ 150,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 150,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA FATIMA PAULA RODRIGUES
CNPJ: 11.445.008/0001-88
Bem: ARRANJOS DE FLORES
Valor unitário: R$ 90,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 450,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: DISCO DIAGR. 1 DIA TACOGRAFO
Valor unitário: R$ 38,94
Qtde: 10
Valor total: R$ 389,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: ADESIVO 40X40
Valor unitário: R$ 7,50
Qtde: 6
Valor total: R$ 45,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL 2
Valor unitário: R$ 15,62
Qtde: 1
Valor total: R$ 15,62
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PROD LIMPZ
Valor unitário: R$ 8,75
Qtde: 1
Valor total: R$ 8,75
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PASTILHA DE FREIO
Valor unitário: R$ 74,99
Qtde: 1
Valor total: R$ 74,99
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL BUJÃO
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL
Valor unitário: R$ 20,57
Qtde: 1
Valor total: R$ 20,57
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 32,58
Qtde: 4
Valor total: R$ 130,32
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE OLEO
Valor unitário: R$ 19,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 19,20
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: DISCO
Valor unitário: R$ 160,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 320,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PALHETA
Valor unitário: R$ 66,23
Qtde: 1
Valor total: R$ 66,23
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE COMBUSTIVEL
Valor unitário: R$ 22,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V
Valor unitário: R$ 3,05
Qtde: 10
Valor total: R$ 30,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRINCHA 3
Valor unitário: R$ 5,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FITA ZEBRADA SEG. 200M
Valor unitário: R$ 5,60
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,60
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: NEUTROL 3,6
Valor unitário: R$ 56,94
Qtde: 1
Valor total: R$ 56,94
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BARRA DE FERRO 3/8
Valor unitário: R$ 28,43
Qtde: 1
Valor total: R$ 28,43
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 6,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 1
Valor total: R$ 18,95
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 10
Valor total: R$ 189,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: AVENTAL PLASTICO BRANCO RESISTENTE
Valor unitário: R$ 5,99
Qtde: 35
Valor total: R$ 209,65
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: TOALHA BANHO GROSSA FELPUDA
Valor unitário: R$ 6,40
Qtde: 50
Valor total: R$ 320,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: SAL MOIDO IODADO
Valor unitário: R$ 0,69
Qtde: 20
Valor total: R$ 13,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: POLVILHO
Valor unitário: R$ 2,45
Qtde: 2
Valor total: R$ 4,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: BATATA INGLEZA
Valor unitário: R$ 0,99
Qtde: 140
Valor total: R$ 138,60
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: CERA UTILIDADE
Valor unitário: R$ 14,07
Qtde: 1
Valor total: R$ 14,07
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: ANESTESICO INJET. LIDOCAINA C/ ADRENALINA
Valor unitário: R$ 69,30
Qtde: 10
Valor total: R$ 693,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: FLUOR GEL ACIDULADO
Valor unitário: R$ 12,84
Qtde: 10
Valor total: R$ 128,40
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: GLUTAROLDEIDO 28 DIAS
Valor unitário: R$ 9,45
Qtde: 36
Valor total: R$ 340,20
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: HIDROXIDO DE CALCIO PASTA
Valor unitário: R$ 35,39
Qtde: 3
Valor total: R$ 106,17
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,74
Qtde: 4
Valor total: R$ 162,96
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOP. A1
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 63,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOP. A2
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 63,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOPOL. A3
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 63,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: HEMOSTOP LIG
Valor unitário: R$ 51,31
Qtde: 3
Valor total: R$ 153,93
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: ANESTESICO TOPICO GEL
Valor unitário: R$ 9,10
Qtde: 5
Valor total: R$ 45,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: ANESTESICO INJ. LIDOCAINA C/FENIL.
Valor unitário: R$ 42,00
Qtde: 21
Valor total: R$ 882,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 0,07
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,07
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: ALCOOL 70%
Valor unitário: R$ 5,04
Qtde: 50
Valor total: R$ 252,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: PLACA BASE INFERIOR
Valor unitário: R$ 77,70
Qtde: 5
Valor total: R$ 388,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: MASCARA TRIPLA
Valor unitário: R$ 9,87
Qtde: 20
Valor total: R$ 197,40
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: LUVA PROCEDIMENTO P
Valor unitário: R$ 198,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 990,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: LUVA PROCEDIMENTO M
Valor unitário: R$ 198,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 396,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: PLACA BASE GODINA SUPERIOR
Valor unitário: R$ 77,70
Qtde: 5
Valor total: R$ 388,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: FUCCINA LIQUIDA
Valor unitário: R$ 35,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 140,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: GLUTAROLDEIDO 28 DIAS
Valor unitário: R$ 9,45
Qtde: 60
Valor total: R$ 567,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
Valor unitário: R$ 10,08
Qtde: 30
Valor total: R$ 302,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PREGO 17X21
Valor unitário: R$ 5,65
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,65
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO SOLDAVEL 1/2
Valor unitário: R$ 1,52
Qtde: 1
Valor total: R$ 1,52
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO 1/2 AZUL
Valor unitário: R$ 3,10
Qtde: 1
Valor total: R$ 3,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DISCO SUPREMO PORCELANA PRETO
Valor unitário: R$ 41,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 41,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO 1/2 SOLD
Valor unitário: R$ 0,24
Qtde: 3
Valor total: R$ 0,72
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PREGO 17X27
Valor unitário: R$ 5,45
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,45
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CARRINHO MAO ESFERA G-26 METALOSA
Valor unitário: R$ 79,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 79,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 2
Valor total: R$ 37,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PREGO 20X48
Valor unitário: R$ 6,76
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,76
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CAL HIDRATADO P/ MASSA
Valor unitário: R$ 4,10
Qtde: 2
Valor total: R$ 8,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPY CPII 50 KG
Valor unitário: R$ 18,95
Qtde: 6
Valor total: R$ 113,70
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: CREME DENTAL
Valor unitário: R$ 1,92
Qtde: 250
Valor total: R$ 480,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GERALDO DE ALMEIDA REIS
CNPJ: 65.272.783/0001-08
Bem: MANILHAS CONCRETO 1,00 X 1,00
Valor unitário: R$ 180,00
Qtde: 60
Valor total: R$ 10.800,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE DE 2ª
Valor unitário: R$ 7,99
Qtde: 60
Valor total: R$ 479,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE MOÍDA
Valor unitário: R$ 8,99
Qtde: 50
Valor total: R$ 449,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANO ALVARES DA COSTA
CNPJ: 04.106.115/0002-50
Bem: CASCALHO DE BARRANCO
Valor unitário: R$ 20,00
Qtde: 200
Valor total: R$ 4.000,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JUAREZ CLAUDIO PITT
CNPJ: 19.664.309/0001-04
Bem: BUZINA
Valor unitário: R$ 33,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 33,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JUAREZ CLAUDIO PITT
CNPJ: 19.664.309/0001-04
Bem: FUZIVEL
Valor unitário: R$ 0,40
Qtde: 20
Valor total: R$ 8,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JUAREZ CLAUDIO PITT
CNPJ: 19.664.309/0001-04
Bem: CONTATO DA BUZINA
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JUAREZ CLAUDIO PITT
CNPJ: 19.664.309/0001-04
Bem: REGULADOR DE VOLTAGEM
Valor unitário: R$ 50,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 50,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: MACACO
Valor unitário: R$ 253,88
Qtde: 1
Valor total: R$ 253,88
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JUNTA HOMOCINETICA
Valor unitário: R$ 612,03
Qtde: 2
Valor total: R$ 1.224,06
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: FECHADURA PORTA
Valor unitário: R$ 216,04
Qtde: 2
Valor total: R$ 432,08
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: BATERIA 70 AMP
Valor unitário: R$ 598,89
Qtde: 1
Valor total: R$ 598,89
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: TIRANTE DA FECHADURA COMPL.
Valor unitário: R$ 120,56
Qtde: 4
Valor total: R$ 482,24
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 1.199,52
Qtde: 1
Valor total: -R$ 1.199,52
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CABO EMBREAGEM
Valor unitário: R$ 105,30
Qtde: 2
Valor total: R$ 210,60
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CJ FAROL ORIGINAL
Valor unitário: R$ 1.894,67
Qtde: 2
Valor total: R$ 3.789,34
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 1.599,98
Qtde: 1
Valor total: -R$ 1.599,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CARTER DO OLEO
Valor unitário: R$ 1.311,87
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.311,87
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: PROTETOR DE BANCO
Valor unitário: R$ 258,96
Qtde: 2
Valor total: R$ 517,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 731,93
Qtde: 1
Valor total: -R$ 731,93
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 4,00
Qtde: 14
Valor total: R$ 56,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SUCO
Valor unitário: R$ 6,00
Qtde: 20
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SALGADOS FRITOS/ASSADOS
Valor unitário: R$ 16,90
Qtde: 28,87
Valor total: R$ 487,90
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: BATERIA 180 AMP
Valor unitário: R$ 1.238,40
Qtde: 2
Valor total: R$ 2.476,80
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 990,00
Qtde: 1
Valor total: -R$ 990,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SUCO
Valor unitário: R$ 6,00
Qtde: 15
Valor total: R$ 90,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SALGADOS
Valor unitário: R$ 16,90
Qtde: 9,47
Valor total: R$ 160,04
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SUCO
Valor unitário: R$ 6,00
Qtde: 12
Valor total: R$ 72,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SALGADOS
Valor unitário: R$ 16,90
Qtde: 10,54
Valor total: R$ 178,13
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO PASTILHA FREIO
Valor unitário: R$ 138,86
Qtde: 2
Valor total: R$ 277,72
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: RETENTOR DA RODA
Valor unitário: R$ 85,87
Qtde: 4
Valor total: R$ 343,48
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: ROLAMENTO DA RODA
Valor unitário: R$ 300,15
Qtde: 2
Valor total: R$ 600,30
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO SAPATA
Valor unitário: R$ 384,93
Qtde: 2
Valor total: R$ 769,86
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 796,58
Qtde: 1
Valor total: -R$ 796,58
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD
CNPJ: 02.905.455/0001-81
Bem: CD PAINEL PIONER 2250
Valor unitário: R$ 399,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 399,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD
CNPJ: 02.905.455/0001-81
Bem: KIT ALTO FALANTE ORIG. HERRICONE
Valor unitário: R$ 189,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 189,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD
CNPJ: 02.905.455/0001-81
Bem: ANTENA INTERNA
Valor unitário: R$ 29,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 29,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD
CNPJ: 02.905.455/0001-81
Bem: CONECTOR 16 VIAS
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 12,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 156,82
Valor total: R$ 308,94
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO
Valor unitário: R$ 170,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 170,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 313,99
Valor total: R$ 618,56
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 140,24
Valor total: R$ 378,65
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 128,97
Valor total: R$ 348,22
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 22,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 24,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 132,48
Valor total: R$ 260,99
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 191,89
Valor total: R$ 518,10
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 72,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 115,29
Valor total: R$ 227,12
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 45,05
Valor total: R$ 121,64
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 237,56
Valor total: R$ 641,41
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 400,26
Valor total: R$ 788,51
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 140,01
Valor total: R$ 378,03
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FLUIDO FREIO
Valor unitário: R$ 9,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 18,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 236,01
Valor total: R$ 637,23
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 16,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 16,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 12,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 169
Valor total: R$ 332,93
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 319,53
Valor total: R$ 862,73
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 316
Valor total: R$ 622,52
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 12,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,70
Qtde: 1349,73
Valor total: R$ 3.644,27
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 90,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 80,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP LASERJET M-1120 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 234,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: SANSUNG ML 2010 TONER
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: SANSUNG SC X 4521 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 312,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: CANON IC D800 TONER
Valor unitário: R$ 55,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 110,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: SANSUNG ML 2010 TONER
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP LASERJET 1320 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 234,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: LEITE
Valor unitário: R$ 1,60
Qtde: 33
Valor total: R$ 52,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 5,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 15,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: PASTEL DE GUARANA
Valor unitário: R$ 16,90
Qtde: 1,256
Valor total: R$ 21,23
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: BROINHA DE CANJICA
Valor unitário: R$ 16,80
Qtde: 0,622
Valor total: R$ 10,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: ENROLADINHO
Valor unitário: R$ 16,50
Qtde: 0,668
Valor total: R$ 11,02
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: PÃO DE QUEIJO
Valor unitário: R$ 14,50
Qtde: 2,969
Valor total: R$ 43,05
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LUCIANA CRISTINA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ: 05.412.554/0001-10
Bem: PÃO DE SAL
Valor unitário: R$ 6,99
Qtde: 0,896
Valor total: R$ 6,26
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP 725720C Nº RC645
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP LASER JER 1020 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 117,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP 725720C Nº RC645
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 40,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: CANON IP 1000 N BCI 21
Valor unitário: R$ 8,00
Qtde: 10
Valor total: R$ 80,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: SAMSUNG SC -4200 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 156,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN
CNPJ: 05.546.448/0001-29
Bem: HP LASERJET P1005 TONER
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 312,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY MAX 500
Valor unitário: R$ 126,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 253,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY MAX 200
Valor unitário: R$ 112,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 225,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY CAMPO
Valor unitário: R$ 119,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 119,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY
Valor unitário: R$ 109,90
Qtde: 3
Valor total: R$ 329,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONTE MAIS 600 FS
Valor unitário: R$ 49,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 49,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONTE ORION CAMPO
Valor unitário: R$ 69,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 139,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONTE SPRILL GOLD
Valor unitário: R$ 111,90
Qtde: 4
Valor total: R$ 447,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONTE CIRCUIT CAMPO
Valor unitário: R$ 35,90
Qtde: 5
Valor total: R$ 179,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONTE FUTSAL CIRCUIT
Valor unitário: R$ 69,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 69,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: COLETE DE JOGO
Valor unitário: R$ 6,90
Qtde: 20
Valor total: R$ 138,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: CAMISA DE JOGO PLACAR
Valor unitário: R$ 28,90
Qtde: 6
Valor total: R$ 173,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: CALÇÃO DE JOGO LAMBRA
Valor unitário: R$ 8,90
Qtde: 20
Valor total: R$ 178,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: REDE DE FUTSAL
Valor unitário: R$ 159,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 159,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: CALIBRADOR
Valor unitário: R$ 22,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 300153
Valor unitário: R$ 134,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 134,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 100181
Valor unitário: R$ 439,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 439,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 200182
Valor unitário: R$ 353,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 353,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500160 GOLEIRO
Valor unitário: R$ 59,90
Qtde: 5
Valor total: R$ 299,50
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500160 ARTILHEIRO
Valor unitário: R$ 59,90
Qtde: 5
Valor total: R$ 299,50
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400373
Valor unitário: R$ 99,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 99,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400371
Valor unitário: R$ 117,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 117,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400402
Valor unitário: R$ 129,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 129,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400401
Valor unitário: R$ 139,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 139,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEDALHA VITORIA
Valor unitário: R$ 5,30
Qtde: 156
Valor total: R$ 826,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 200183
Valor unitário: R$ 309,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 309,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 200201
Valor unitário: R$ 317,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 317,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 200202
Valor unitário: R$ 307,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 307,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500160 GOLEIRO
Valor unitário: R$ 59,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 59,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500160 ARTILHEIRO
Valor unitário: R$ 59,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 59,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 200231
Valor unitário: R$ 179,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 179,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400301
Valor unitário: R$ 56,90
Qtde: 3
Valor total: R$ 170,70
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400302
Valor unitário: R$ 48,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 97,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400303
Valor unitário: R$ 42,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 42,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400305
Valor unitário: R$ 32,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 65,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400304
Valor unitário: R$ 36,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 36,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEDALHA VITORIA M 1055
Valor unitário: R$ 4,90
Qtde: 14
Valor total: R$ 68,60
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEDALHA VITORIA M 1045
Valor unitário: R$ 2,90
Qtde: 54
Valor total: R$ 156,60
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 30212
Valor unitário: R$ 331,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 331,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 30213
Valor unitário: R$ 309,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 309,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 30731
Valor unitário: R$ 149,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 149,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 31483
Valor unitário: R$ 129,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 129,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 300152
Valor unitário: R$ 149,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 299,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500150
Valor unitário: R$ 59,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 59,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400391
Valor unitário: R$ 129,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 129,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400393
Valor unitário: R$ 109,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 109,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 300151
Valor unitário: R$ 159,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 159,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: EXTRATOR DE GRAMPO
Valor unitário: R$ 0,63
Qtde: 10
Valor total: R$ 6,30
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: ENVELOPE PARDO 24X34
Valor unitário: R$ 0,20
Qtde: 2000
Valor total: R$ 400,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: CADERNO COM LINHA 48 FLS
Valor unitário: R$ 0,58
Qtde: 1500
Valor total: R$ 870,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS
Valor unitário: R$ 1,76
Qtde: 200
Valor total: R$ 352,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 45X50
Valor unitário: R$ 2,52
Qtde: 150
Valor total: R$ 378,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PAPEL CREPON SIMPLES
Valor unitário: R$ 0,40
Qtde: 500
Valor total: R$ 200,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: ESTILETE PEQUENO
Valor unitário: R$ 0,70
Qtde: 30
Valor total: R$ 21,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: ENVELOPE KRAFT 216X330 MM
Valor unitário: R$ 0,20
Qtde: 500
Valor total: R$ 100,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: FITA DUREX DUPLA FACE
Valor unitário: R$ 4,30
Qtde: 100
Valor total: R$ 430,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: FITA CREPE PAPEL CREPADO COM ADESIVO
Valor unitário: R$ 2,52
Qtde: 300
Valor total: R$ 756,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: TINTA P/ TECIDO
Valor unitário: R$ 2,25
Qtde: 400
Valor total: R$ 900,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: BOLA (BALÃO) COLORIDO CORES VARIADAS
Valor unitário: R$ 3,24
Qtde: 450
Valor total: R$ 1.458,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS COM GLITER
Valor unitário: R$ 3,19
Qtde: 400
Valor total: R$ 1.276,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PAPEL COLORSET CORES VARIADAS
Valor unitário: R$ 0,43
Qtde: 1000
Valor total: R$ 430,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PAPEL CONTACT BRANCO TRANSPARENTE
Valor unitário: R$ 36,00
Qtde: 20
Valor total: R$ 720,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: ISOPOR
Valor unitário: R$ 1,58
Qtde: 100
Valor total: R$ 158,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PASTA SUSPENSA
Valor unitário: R$ 1,22
Qtde: 500
Valor total: R$ 610,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: PAPEL KRAFT NATURAL 60X90
Valor unitário: R$ 103,68
Qtde: 5
Valor total: R$ 518,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 07.885.471/0001-73
Bem: GIZ DE CERA
Valor unitário: R$ 1,53
Qtde: 500
Valor total: R$ 765,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: BICARBONATO DE SODIO PO
Valor unitário: R$ 8,30
Qtde: 20
Valor total: R$ 166,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: CAPSULA PARA AMALGAMA CX 500
Valor unitário: R$ 1.220,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.220,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: SILICONE PARA MURALHA
Valor unitário: R$ 86,40
Qtde: 2
Valor total: R$ 172,80
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOP. A2
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 3
Valor total: R$ 94,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOPOL. A3
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 3
Valor total: R$ 94,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CIRURGICA MATOZINHOS LTDA
CNPJ: 10.545.302/0001-07
Bem: RESINA FOTOPOL. A3.5
Valor unitário: R$ 31,50
Qtde: 3
Valor total: R$ 94,50
 
TOTAL GERAL: R$ 96.315,18
 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES