PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES

Compras - 04/2010

 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASTRO E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.632.455/0001-92
Bem: CABO P/ REDE
Valor unitário: R$ 1,20
Qtde: 305
Valor total: R$ 366,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA.
CNPJ: 18.993.824/0001-75
Bem: PNEU 16.9/24
Valor unitário: R$ 1.851,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 3.703,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA.
CNPJ: 18.993.824/0001-75
Bem: PNEU 14.9/28 PIRELLI
Valor unitário: R$ 1.702,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 3.404,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CEMTAL - CERAMICA,MINERACAO,TRANSP.E AÇO LTDA
CNPJ: 22.282.628/0001-60
Bem: PEDRA
Valor unitário: R$ 15,00
Qtde: 9,05
Valor total: R$ 135,75
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VIDRAÇARIA VID BOX TIRADENTES LTDA
CNPJ: 07.067.255/0001-10
Bem: VIDROS COLOCADOS
Valor unitário: R$ 38,00
Qtde: 32,3
Valor total: R$ 1.227,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO KROKERO
Valor unitário: R$ 7,79
Qtde: 10
Valor total: R$ 77,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 5
Valor total: R$ 8,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA FATIADA
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 11
Valor total: R$ 84,15
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,94
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 4
Valor total: R$ 3,16
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 65
Valor total: R$ 38,35
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 23.251.754/0001-10
Bem: NITROGENIO LIQUIDO
Valor unitário: R$ 8,96
Qtde: 19,903
Valor total: R$ 178,33
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE PICADA DE 2ª ACEM PERNIL
Valor unitário: R$ 7,99
Qtde: 40
Valor total: R$ 319,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE MOÍDA
Valor unitário: R$ 8,99
Qtde: 50
Valor total: R$ 449,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA
CNPJ: 10.533.611/0001-59
Bem: OXIGENIO
Valor unitário: R$ 12,50
Qtde: 10
Valor total: R$ 125,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: RODO METAL 60 CM
Valor unitário: R$ 9,70
Qtde: 42
Valor total: R$ 407,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PEDRA SANITARIA.
Valor unitário: R$ 9,80
Qtde: 15
Valor total: R$ 147,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: SAPONACEO PO
Valor unitário: R$ 1,88
Qtde: 40
Valor total: R$ 75,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: SABÃO DE COCO
Valor unitário: R$ 0,70
Qtde: 150
Valor total: R$ 105,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: COPO DESCARTAVEL 50ML
Valor unitário: R$ 44,25
Qtde: 7
Valor total: R$ 309,75
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOALHA DE ROSTO
Valor unitário: R$ 2,20
Qtde: 36
Valor total: R$ 79,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PAPEL HIGIENICO
Valor unitário: R$ 46,80
Qtde: 12
Valor total: R$ 561,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CERA PASTA
Valor unitário: R$ 6,69
Qtde: 96
Valor total: R$ 642,24
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PALHA DE AÇO
Valor unitário: R$ 0,47
Qtde: 240
Valor total: R$ 112,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: COMERCIAL RECITRAN LTDA
CNPJ: 04.757.963/0001-95
Bem: SUCATA DE TAMBOR
Valor unitário: R$ 20,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: BATATA INGLESA ESPECIAL
Valor unitário: R$ 0,99
Qtde: 140
Valor total: R$ 138,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: SAL MOIDO IODADO CAIÇARA
Valor unitário: R$ 0,69
Qtde: 40
Valor total: R$ 27,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: POLVILHO
Valor unitário: R$ 2,45
Qtde: 10
Valor total: R$ 24,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA
CNPJ: 00.503.272/0001-04
Bem: MARGARINA
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 16
Valor total: R$ 23,84
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FAXFONE LTDA
CNPJ: 01.632.458/0001-26
Bem: TELEFONE TECLA INTELBRAS TC 500
Valor unitário: R$ 35,80
Qtde: 9
Valor total: R$ 322,20
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FAXFONE LTDA
CNPJ: 01.632.458/0001-26
Bem: TELEFONE S/ FIO INTELBRAS TS10, PRETO
Valor unitário: R$ 79,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 79,90
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CNPJ: 08.348.736/0001-67
Bem: RESINA ROSA AUTO POLIMERIZAVEL PO
Valor unitário: R$ 111,82
Qtde: 10
Valor total: R$ 1.118,20
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CNPJ: 08.348.736/0001-67
Bem: CREME DENTAL
Valor unitário: R$ 3,50
Qtde: 500
Valor total: R$ 1.750,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CNPJ: 08.348.736/0001-67
Bem: GLUTARON
Valor unitário: R$ 13,82
Qtde: 260
Valor total: R$ 3.593,20
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CNPJ: 08.348.736/0001-67
Bem: APLICADOR DESCARTAVEL
Valor unitário: R$ 17,41
Qtde: 30
Valor total: R$ 522,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CILINDRO DE FREIO COMPL.
Valor unitário: R$ 229,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 229,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 91,60
Qtde: 1
Valor total: -R$ 91,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 50
Valor total: R$ 37,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 70
Valor total: R$ 114,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PEITO DE FRANGO
Valor unitário: R$ 3,13
Qtde: 165
Valor total: R$ 516,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: AÇUCAR CRISTAL 5KG
Valor unitário: R$ 8,49
Qtde: 40
Valor total: R$ 339,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA PRATA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 100
Valor total: R$ 79,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 2
Valor total: R$ 2,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 112
Valor total: R$ 837,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR
Valor unitário: R$ 5,99
Qtde: 10
Valor total: R$ 59,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 70
Valor total: R$ 67,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LEITE LONGA VIDA
Valor unitário: R$ 1,39
Qtde: 690
Valor total: R$ 959,10
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 120
Valor total: R$ 105,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ACHOCOLATADO
Valor unitário: R$ 2,95
Qtde: 50
Valor total: R$ 147,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO KROKERO LEITE
Valor unitário: R$ 7,79
Qtde: 50
Valor total: R$ 389,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ALHO
Valor unitário: R$ 5,88
Qtde: 50
Valor total: R$ 294,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FARINHA MANDIOCA
Valor unitário: R$ 1,19
Qtde: 10
Valor total: R$ 11,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FIGADO DE GALINHA
Valor unitário: R$ 3,10
Qtde: 2
Valor total: R$ 6,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME
CNPJ: 10.678.003/0001-32
Bem: UNHA DE SEPARAÇÃO RICOH
Valor unitário: R$ 10,23
Qtde: 5
Valor total: R$ 51,15
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME
CNPJ: 10.678.003/0001-32
Bem: TERMISTOR RICOH MP 1500
Valor unitário: R$ 52,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 52,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME
CNPJ: 10.678.003/0001-32
Bem: TERMOSTATO RICOH AF 1015
Valor unitário: R$ 63,85
Qtde: 2
Valor total: R$ 127,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME
CNPJ: 10.678.003/0001-32
Bem: MOLA DA UNHA RICOH AF 1015
Valor unitário: R$ 10,45
Qtde: 5
Valor total: R$ 52,25
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: PINHÃO DO MOTOR
Valor unitário: R$ 514,38
Qtde: 1
Valor total: R$ 514,38
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: SUPORTE CAIXA
Valor unitário: R$ 504,02
Qtde: 1
Valor total: R$ 504,02
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: PINO CENTRAL
Valor unitário: R$ 239,36
Qtde: 1
Valor total: R$ 239,36
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 503,12
Qtde: 1
Valor total: -R$ 503,12
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: COLAR EMBREAGEM
Valor unitário: R$ 411,44
Qtde: 1
Valor total: R$ 411,44
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DISCO EMBREAGEM
Valor unitário: R$ 255,17
Qtde: 1
Valor total: R$ 255,17
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: KIT MOTOR
Valor unitário: R$ 2.015,09
Qtde: 1
Valor total: R$ 2.015,09
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: PLATOR EMBREAGEM
Valor unitário: R$ 241,46
Qtde: 1
Valor total: R$ 241,46
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: BOMBA OLEO COMPLETA
Valor unitário: R$ 1.470,76
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.470,76
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CHAVE MAGNETICA DE SETA
Valor unitário: R$ 1.039,66
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.039,66
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 2.173,46
Qtde: 1
Valor total: -R$ 2.173,46
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DISCO DE FREIO
Valor unitário: R$ 152,85
Qtde: 2
Valor total: R$ 305,70
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JG PASTILHA DE FREIO..
Valor unitário: R$ 138,86
Qtde: 1
Valor total: R$ 138,86
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: KIT ANTENA
Valor unitário: R$ 170,56
Qtde: 1
Valor total: R$ 170,56
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: TRAVA PORTAS
Valor unitário: R$ 142,74
Qtde: 1
Valor total: R$ 142,74
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: MAÇANETA COMPLETA
Valor unitário: R$ 175,64
Qtde: 1
Valor total: R$ 175,64
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 501,92
Qtde: 1
Valor total: -R$ 501,92
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: ROLAMENTO RODA
Valor unitário: R$ 160,62
Qtde: 2
Valor total: R$ 321,24
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 4
Valor total: R$ 6,56
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: SALSICHA
Valor unitário: R$ 2,58
Qtde: 31
Valor total: R$ 79,98
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 3
Valor total: R$ 4,47
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,94
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 5
Valor total: R$ 3,95
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BISCOITO KROKERO LEITE
Valor unitário: R$ 7,79
Qtde: 5
Valor total: R$ 38,95
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUIABO
Valor unitário: R$ 0,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: AÇUCAR CAETE
Valor unitário: R$ 8,49
Qtde: 4
Valor total: R$ 33,96
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 60
Valor total: R$ 35,40
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: SUPORTE CAIXA
Valor unitário: R$ 259,49
Qtde: 1
Valor total: R$ 259,49
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CORREIA TRANSMISSÃO
Valor unitário: R$ 152,06
Qtde: 1
Valor total: R$ 152,06
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: AMORTECEDOR TRAS. COMPLETO
Valor unitário: R$ 612,73
Qtde: 2
Valor total: R$ 1.225,46
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: FEIXO DE MOLA
Valor unitário: R$ 355,60
Qtde: 1
Valor total: R$ 355,60
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: COIFA TRI COM ROLAMENTO
Valor unitário: R$ 120,07
Qtde: 2
Valor total: R$ 240,14
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 893,13
Qtde: 1
Valor total: -R$ 893,13
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: JALECO OXFOR C/ SILK
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: AGASALHO TACTEL C/ SILK
Valor unitário: R$ 48,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 96,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: CAMISA MALHA PV C/ SILK
Valor unitário: R$ 13,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 26,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA
CNPJ: 06.977.825/0001-47
Bem: CAMISA MALHA PIQUET C/ SILK
Valor unitário: R$ 24,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 48,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: DESFIBRILADOR CARDIACO
Valor unitário: R$ 19.000,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 19.000,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: ASPIRADOR ODONTOLOGICO
Valor unitário: R$ 3.740,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 3.740,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: APARELHO ELETROCARDIOGRAFO
Valor unitário: R$ 7.500,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 7.500,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: SELADORA
Valor unitário: R$ 726,18
Qtde: 1
Valor total: R$ 726,18
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 4.0
Valor unitário: R$ 1.228,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 2.457,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: CADEIRA DE BANHO
Valor unitário: R$ 212,93
Qtde: 4
Valor total: R$ 851,72
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: IMPRESSORA LAZER
Valor unitário: R$ 1.000,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.000,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: COLCHONETE EM CURVIN
Valor unitário: R$ 105,06
Qtde: 10
Valor total: R$ 1.050,60
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: NOTEBOOK
Valor unitário: R$ 2.900,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 2.900,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: PROJETOR MULTIMIDIA
Valor unitário: R$ 2.480,62
Qtde: 1
Valor total: R$ 2.480,62
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: GLICOSIMETRO ACCU CHECK
Valor unitário: R$ 90,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 450,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: NEBULIZADOR COM 4 SAIDAS
Valor unitário: R$ 1.825,14
Qtde: 4
Valor total: R$ 7.300,56
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: TENDA DE MONTAGEM RAPIDA
Valor unitário: R$ 1.050,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 3.150,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL
Valor unitário: R$ 446,25
Qtde: 1
Valor total: R$ 446,25
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL
Valor unitário: R$ 613,49
Qtde: 1
Valor total: R$ 613,49
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: BALANÇA MECANICA PEDIATRICA
Valor unitário: R$ 1.124,83
Qtde: 2
Valor total: R$ 2.249,66
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: ESGFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL
Valor unitário: R$ 441,83
Qtde: 5
Valor total: R$ 2.209,15
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.583.629/0001-13
Bem: TENDA MONTAGEM RAPIDA SEMI AUTOMATICA
Valor unitário: R$ 1.050,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 2.100,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 15
Valor total: R$ 11,25
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PEITO DE FRANGO
Valor unitário: R$ 3,13
Qtde: 155
Valor total: R$ 485,15
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 30
Valor total: R$ 29,10
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 60
Valor total: R$ 52,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ALHO
Valor unitário: R$ 5,88
Qtde: 20
Valor total: R$ 117,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 5
Valor total: R$ 8,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA FATIADA
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 9,4
Valor total: R$ 71,91
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,94
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 8
Valor total: R$ 6,32
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 70
Valor total: R$ 41,30
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: ARMARIO PARA PROFESSOR EM FORMICA
Valor unitário: R$ 1.031,43
Qtde: 2
Valor total: R$ 2.062,86
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: MESA CENTRAL DO CONJ. TRAPEZIO AI C/ BAU
Valor unitário: R$ 95,24
Qtde: 5
Valor total: R$ 476,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: CONJUNTO PRE-ESCOLAR TRAPEZIO AI - NOVO DESIG
Valor unitário: R$ 219,14
Qtde: 30
Valor total: R$ 6.574,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: CONJUNTO TRAPEZIO PROFESSOR ABS - NOVO DESIGN
Valor unitário: R$ 635,24
Qtde: 2
Valor total: R$ 1.270,48
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,07
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,07
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
CNPJ: 74.148.958/0001-60
Bem: IPI
Valor unitário: R$ 519,19
Qtde: 1
Valor total: R$ 519,19
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: LIQ. MONDIAL POWER 2V.110V
Valor unitário: R$ 60,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: PRANCHA CERAMICA CADENCE BIV
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: BAT MONDIAL 320 WT VELOC. 110
Valor unitário: R$ 85,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 85,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: CORT CAB CROME 10 BCO 100 110V
Valor unitário: R$ 50,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 50,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: FERRO VAPOR DELTA FAET BR/A 110V
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 3
Valor total: R$ 120,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: GRILL E SAND. 110 V
Valor unitário: R$ 50,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 100,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: ESP MONDIAL 0,03 PRTO 110 V
Valor unitário: R$ 43,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 86,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: DVD GAME PHILCO PH170N PRETO
Valor unitário: R$ 180,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: BARRACA FINE FIELD 2/3 HUMMER
Valor unitário: R$ 107,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 107,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: MP3/MP4 PLAYER NELL 26B RUN PRETO
Valor unitário: R$ 96,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 192,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ: 47.960.950/0220-10
Bem: BIC PRINCE ARO 26 MOD. DX200 VERMELHO
Valor unitário: R$ 200,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 200,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GERALDO DE ALMEIDA REIS
CNPJ: 65.272.783/0001-08
Bem: TUBO CONCRETO 1,00X1,00
Valor unitário: R$ 170,00
Qtde: 100
Valor total: R$ 17.000,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GERALDO DE ALMEIDA REIS
CNPJ: 65.272.783/0001-08
Bem: TUBO CONCRETO 1,00X0,80
Valor unitário: R$ 130,00
Qtde: 51
Valor total: R$ 6.630,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA
CNPJ: 05.252.027/0001-95
Bem: PB VDE GOL
Valor unitário: R$ 200,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 200,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA
CNPJ: 05.252.027/0001-95
Bem: VIGIA VD GOL
Valor unitário: R$ 340,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 340,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA
CNPJ: 05.252.027/0001-95
Bem: GUARNIÇÃO PB INFERIOR GOL
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA
CNPJ: 05.252.027/0001-95
Bem: GUARNIÇÃO PB SUPERIOR GOL
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ANGELA MARIA DAS CHAGAS
CNPJ: 07.314.922/0001-12
Bem: DESINFETANTE
Valor unitário: R$ 1,20
Qtde: 50
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA DIGITAL 2,50X0,70
Valor unitário: R$ 57,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 114,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA PLASTICA 3,0 X 0,70
Valor unitário: R$ 45,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 45,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 864,66
Valor total: R$ 1.703,38
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 402,82
Valor total: R$ 1.075,53
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P45 KG
Valor unitário: R$ 150,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 150,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 160,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA DIGITAL 1,45X1,0
Valor unitário: R$ 48,50
Qtde: 9
Valor total: R$ 436,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA DIGITAL 3,0X0,70
Valor unitário: R$ 45,00
Qtde: 9
Valor total: R$ 405,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BARRA FERRO 5/16
Valor unitário: R$ 20,31
Qtde: 8
Valor total: R$ 162,48
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BARRA FERRO 4.2
Valor unitário: R$ 4,88
Qtde: 5
Valor total: R$ 24,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO CPII
Valor unitário: R$ 18,42
Qtde: 5
Valor total: R$ 92,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRENA 10 MTS EMBORRACHADA
Valor unitário: R$ 15,30
Qtde: 1
Valor total: R$ 15,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA RASPA CANO LONGO
Valor unitário: R$ 8,30
Qtde: 10
Valor total: R$ 83,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,42
Qtde: 5
Valor total: R$ 92,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BOTAS SETE LEGUAS
Valor unitário: R$ 21,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 21,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PICARETA AÇO FUZIL
Valor unitário: R$ 46,10
Qtde: 1
Valor total: R$ 46,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PÁ COM CABO
Valor unitário: R$ 20,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 20,05
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CAL HIDRATADO P/ MASSA
Valor unitário: R$ 4,10
Qtde: 3
Valor total: R$ 12,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO ESGOTO 50
Valor unitário: R$ 20,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 20,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO ESGOTO 100
Valor unitário: R$ 30,42
Qtde: 1
Valor total: R$ 30,42
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO 50 ESGOTO
Valor unitário: R$ 1,20
Qtde: 2
Valor total: R$ 2,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MASSA PLASTICA
Valor unitário: R$ 4,60
Qtde: 1
Valor total: R$ 4,60
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CURVA ESGOTO 100
Valor unitário: R$ 7,45
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,45
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: SERRA STARRET
Valor unitário: R$ 3,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 17,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BOTA PRETA CANO CURTO
Valor unitário: R$ 21,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 21,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ENXADA LARGA C/ CABO
Valor unitário: R$ 14,30
Qtde: 1
Valor total: R$ 14,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FOICE S/C
Valor unitário: R$ 13,76
Qtde: 1
Valor total: R$ 13,76
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CABO PICARETA TORNEADO
Valor unitário: R$ 6,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 13,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA 20WX127V ECONOMICA
Valor unitário: R$ 9,37
Qtde: 1
Valor total: R$ 9,37
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PÁ QUADRADA
Valor unitário: R$ 23,10
Qtde: 1
Valor total: R$ 23,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRINCHA 11/2
Valor unitário: R$ 2,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME
CNPJ: 03.128.324/0001-06
Bem: MANILHAS DE CONCRETO 0,40
Valor unitário: R$ 25,00
Qtde: 165
Valor total: R$ 4.125,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME
CNPJ: 03.128.324/0001-06
Bem: MANILHAS DE CONCRETO 0,30
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 100
Valor total: R$ 1.800,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JOAO LOURENCO DA COSTA - TAQUARA MOVEIS
CNPJ: 00.595.650/0001-27
Bem: PORTA 2,10X0,80
Valor unitário: R$ 200,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 200,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JOAO LOURENCO DA COSTA - TAQUARA MOVEIS
CNPJ: 00.595.650/0001-27
Bem: JANELA 1,00X0,80
Valor unitário: R$ 400,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 400,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: JOAO LOURENCO DA COSTA - TAQUARA MOVEIS
CNPJ: 00.595.650/0001-27
Bem: ESTANTE 2,00X2,00
Valor unitário: R$ 300,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 1.200,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 24,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 541,88
Valor total: R$ 1.067,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 11,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 23,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 377
Valor total: R$ 742,69
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 116,01
Valor total: R$ 309,75
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 231,01
Valor total: R$ 455,09
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 10,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 243,18
Valor total: R$ 479,06
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 129,45
Valor total: R$ 345,63
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 22,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 106
Valor total: R$ 283,02
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 110,92
Valor total: R$ 218,51
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 71,98
Valor total: R$ 192,19
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 35,03
Valor total: R$ 93,53
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: INOX LINE PLACAS TROF.MEDALHAS E BRINDES LTDA
CNPJ: 03.759.208/0001-87
Bem: MEDALHA EM AÇO PRATA 7,5 REDONDA
Valor unitário: R$ 65,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 520,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA DO VIAJANTE LTDA
CNPJ: 17.750.696/0001-76
Bem: LONA DE ALGODÃO FIO 10
Valor unitário: R$ 28,00
Qtde: 100
Valor total: R$ 2.800,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA DO VIAJANTE LTDA
CNPJ: 17.750.696/0001-76
Bem: LONA CARRETEIRO AZUL 03X03
Valor unitário: R$ 60,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 300,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CHRISTIANE FERRAZ DE SAMPAIO RIBEIRO ME
CNPJ: 86.578.960/0001-59
Bem: CAMISAS RAVERO
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 15
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA
CNPJ: 01.606.294/0001-62
Bem: FOGOS DE ARTIFICIO 12X1
Valor unitário: R$ 1,90
Qtde: 100
Valor total: R$ 190,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA
CNPJ: 01.606.294/0001-62
Bem: FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 702 TIROS
Valor unitário: R$ 16,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 16,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA
CNPJ: 01.606.294/0001-62
Bem: FOGOS DE ARTIFICIO ROJÃO DE VARA 1 TIRO
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 35,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA
CNPJ: 01.606.294/0001-62
Bem: FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 3600 TIROS
Valor unitário: R$ 105,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 210,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA
CNPJ: 10.533.611/0001-59
Bem: OXIGENIO
Valor unitário: R$ 12,50
Qtde: 10
Valor total: R$ 125,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA
CNPJ: 10.533.611/0001-59
Bem: OXIGENIO TIPO G
Valor unitário: R$ 45,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 270,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL 2
Valor unitário: R$ 15,62
Qtde: 1
Valor total: R$ 15,62
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: CONTRAPINO
Valor unitário: R$ 1,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 3,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PROD LIMPZ
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PORCA
Valor unitário: R$ 2,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 5,50
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL BUJÃO
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: KIT REVISÃO
Valor unitário: R$ 17,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 17,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: BANDEJA 3054071533CR
Valor unitário: R$ 88,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 88,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL
Valor unitário: R$ 20,57
Qtde: 1
Valor total: R$ 20,57
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: CHAPA
Valor unitário: R$ 9,36
Qtde: 1
Valor total: R$ 9,36
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ELEMENTO FILTRANTE
Valor unitário: R$ 22,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: CAPA
Valor unitário: R$ 6,02
Qtde: 1
Valor total: R$ 6,02
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 32,58
Qtde: 4
Valor total: R$ 130,32
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE OLEO
Valor unitário: R$ 19,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 19,20
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO COMBUSTIVEL
Valor unitário: R$ 22,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: MANCAL DE BORRACHA
Valor unitário: R$ 9,80
Qtde: 2
Valor total: R$ 19,60
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 998,19
Valor total: R$ 2.665,17
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO OLEO MOTOR TEEFIL PSL 619
Valor unitário: R$ 9,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 9,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 90,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 322,81
Valor total: R$ 861,90
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 162,69
Valor total: R$ 320,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 75,58
Valor total: R$ 201,80
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 160,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: KIT ACABAMENTO DA PORTA
Valor unitário: R$ 210,41
Qtde: 1
Valor total: R$ 210,41
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: CONTRA SUPORTE DIANTEIRO
Valor unitário: R$ 386,76
Qtde: 1
Valor total: R$ 386,76
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: FORRO ANT. RUIDO DA PORTA
Valor unitário: R$ 188,19
Qtde: 2
Valor total: R$ 376,38
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 645,06
Qtde: 1
Valor total: -R$ 645,06
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: ROLAMENTO RODA
Valor unitário: R$ 319,51
Qtde: 2
Valor total: R$ 639,02
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: TAMBOR FREIO
Valor unitário: R$ 357,35
Qtde: 2
Valor total: R$ 714,70
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: KIT CORREIA
Valor unitário: R$ 476,77
Qtde: 1
Valor total: R$ 476,77
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JUNTA CARDANIA DO MOTOR
Valor unitário: R$ 273,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 273,05
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO CASQUILHO FIXO
Valor unitário: R$ 702,27
Qtde: 1
Valor total: R$ 702,27
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: TENSOR CORREIA
Valor unitário: R$ 500,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 500,05
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO CASQUILHO MOVEL
Valor unitário: R$ 621,33
Qtde: 1
Valor total: R$ 621,33
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO DE TUCHO
Valor unitário: R$ 73,95
Qtde: 1
Valor total: R$ 73,95
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: JOGO ANEL SEGMENTO
Valor unitário: R$ 290,56
Qtde: 1
Valor total: R$ 290,56
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.648.793/0001-61
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 1.461,09
Qtde: 1
Valor total: -R$ 1.461,09
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: PROD LIMPZ
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: ANEL BUJÃO
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: OLEO 05/40 G052167A4
Valor unitário: R$ 128,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 128,00
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO DE OLEO
Valor unitário: R$ 19,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 19,20
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CACEL-COM,DE AUT,CENT,LTDA
CNPJ: 24.731.978/0001-91
Bem: FILTRO COMBUSTIVEL
Valor unitário: R$ 22,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 22,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: ONCE AGAIN ESTANHOS LTDA
CNPJ: 07.797.781/0002-17
Bem: RELOGIO DO SOL PEDRA SABÃO E ESTANHO
Valor unitário: R$ 99,20
Qtde: 10
Valor total: R$ 992,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SANDRA MARA DE SOUZA CRUZ
CNPJ: 03.043.202/0001-09
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 5,00
Qtde: 8
Valor total: R$ 40,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SANDRA MARA DE SOUZA CRUZ
CNPJ: 03.043.202/0001-09
Bem: SALGADOS FRITOS
Valor unitário: R$ 0,28
Qtde: 300
Valor total: R$ 84,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 4,00
Qtde: 31
Valor total: R$ 124,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: P & A PANIFICACAO IND.COM.ALIMENTOS LTDA - EP
CNPJ: 20.879.086/0001-81
Bem: SALGADOS FRITOS/ASSADOS
Valor unitário: R$ 17,90
Qtde: 45,225
Valor total: R$ 809,53
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA PATIM FREIO
Valor unitário: R$ 8,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 16,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: GRAMPO 9/16X82X200
Valor unitário: R$ 9,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 18,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PINO CENTRO 12X10 CAL
Valor unitário: R$ 13,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 13,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: CHAPA CORTADA SOB. MEDIDA 1300X1000 1/8
Valor unitário: R$ 292,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 584,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: GRAMPO 7/8X77X480
Valor unitário: R$ 46,60
Qtde: 4
Valor total: R$ 186,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PORCA 9/16 DUPLA
Valor unitário: R$ 1,40
Qtde: 4
Valor total: R$ 5,60
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PORCA 7/8 POLEG DP
Valor unitário: R$ 3,30
Qtde: 8
Valor total: R$ 26,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: TUTELA MR 2
Valor unitário: R$ 7,50
Qtde: 4
Valor total: R$ 30,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PINO CENTRO 12X6
Valor unitário: R$ 11,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 11,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PORCA 12MM SIMPLES
Valor unitário: R$ 0,60
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: BUCHA MOLA SILENCIOSA OVAL D-11.000 3023
Valor unitário: R$ 38,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 38,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: EMBRENAGEM
Valor unitário: R$ 1.100,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 1.100,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: CORREIAS GIR PL
Valor unitário: R$ 30,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PARAFUSO RODA TRAS. GM
Valor unitário: R$ 41,56
Qtde: 6
Valor total: R$ 249,36
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: CATRACA FREIO MANUAL FD GM
Valor unitário: R$ 152,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 304,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA 2 TRAS. FO F-14000/16000 99
Valor unitário: R$ 127,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 127,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: EMBUCHAMENTO COM 2 ROLAMENTOS GM
Valor unitário: R$ 211,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 211,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: INSEART TUBO FREIO AR POLEG. 5/16
Valor unitário: R$ 1,50
Qtde: 2
Valor total: R$ 3,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA 1 DIANT. FO FORD F-11000/14000-83
Valor unitário: R$ 222,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 222,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: UNIÃO TUBO FREIO AR POLEG. 5/8 COMPLETA
Valor unitário: R$ 16,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 16,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: RETENTOR RODA DIANT. GM
Valor unitário: R$ 23,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 46,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PONTEIRA DIREÇÃO FD GM DIR
Valor unitário: R$ 109,40
Qtde: 1
Valor total: R$ 109,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: RETENTOR RODA TRAS. GM ESQ.
Valor unitário: R$ 39,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 78,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PONTEIRA DIREÇÃO FD GM ESQ.
Valor unitário: R$ 101,92
Qtde: 1
Valor total: R$ 101,92
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PARAFUSO 12X40
Valor unitário: R$ 1,45
Qtde: 2
Valor total: R$ 2,90
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PORCA 12MM TORQUE
Valor unitário: R$ 0,85
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,70
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: FILTRO
Valor unitário: R$ 54,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 108,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 4
Valor total: R$ 6,56
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 66
Valor total: R$ 38,94
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 3
Valor total: R$ 4,47
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA FATIADA
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 13
Valor total: R$ 99,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,91
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 6
Valor total: R$ 4,74
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: DISCO DIAGR. 1 DIA TACOGRAFO
Valor unitário: R$ 32,00
Qtde: 20
Valor total: R$ 640,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: DISCO DIAGR. 7 DIAS TACOGRAFO
Valor unitário: R$ 38,86
Qtde: 20
Valor total: R$ 777,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: PERNIL
Valor unitário: R$ 8,20
Qtde: 50
Valor total: R$ 410,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE PICADA DE 2ª ACEM PERNIL
Valor unitário: R$ 7,99
Qtde: 40
Valor total: R$ 319,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE MOÍDA
Valor unitário: R$ 8,99
Qtde: 50
Valor total: R$ 449,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: ADESIVO DIGITAL 40X40
Valor unitário: R$ 9,80
Qtde: 12
Valor total: R$ 117,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: ADESIVO DIGITAL 60X40CM
Valor unitário: R$ 14,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 14,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: FAIXA DIGITAL 3,0X0,70
Valor unitário: R$ 45,00
Qtde: 7
Valor total: R$ 315,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: BROMOPRIDA GOTAS
Valor unitário: R$ 1,12
Qtde: 50
Valor total: R$ 56,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: DEXAMETASONA 2MG AMP GEN
Valor unitário: R$ 0,35
Qtde: 50
Valor total: R$ 17,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: HALOPERIDOL 5MG/ML INJ GEN
Valor unitário: R$ 0,33
Qtde: 50
Valor total: R$ 16,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: IPRATROPIO 0,25MG/ML 20 ML
Valor unitário: R$ 0,80
Qtde: 20
Valor total: R$ 16,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: FENO/UNIFENOBARB 200 MG INJ
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 50
Valor total: R$ 39,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: SALBUTAMOL SPRAY AERODINI 100MCG
Valor unitário: R$ 5,65
Qtde: 30
Valor total: R$ 169,50
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 01.267.825/0001-30
Bem: PREDNISOLONA FOSF 1 MG/ML 100 ML
Valor unitário: R$ 3,56
Qtde: 50
Valor total: R$ 178,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME
CNPJ: 03.128.324/0001-06
Bem: MANILHAS CONCRETO 0,60
Valor unitário: R$ 46,00
Qtde: 81
Valor total: R$ 3.726,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME
CNPJ: 05.049.482/0001-98
Bem: PLACA PVC 2 MM
Valor unitário: R$ 34,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 34,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CLORO SOLAR 5 L
Valor unitário: R$ 5,28
Qtde: 78
Valor total: R$ 411,84
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FOSFORO
Valor unitário: R$ 1,20
Qtde: 40
Valor total: R$ 48,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: SACO LIXO 100LT
Valor unitário: R$ 0,90
Qtde: 104
Valor total: R$ 93,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: MISTURA BOLO
Valor unitário: R$ 1,03
Qtde: 75
Valor total: R$ 77,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CANJIQUINHA MILHO
Valor unitário: R$ 0,48
Qtde: 60
Valor total: R$ 28,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: ABOBORA
Valor unitário: R$ 0,78
Qtde: 30
Valor total: R$ 23,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: TEMPERO
Valor unitário: R$ 0,69
Qtde: 20
Valor total: R$ 13,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CAFE
Valor unitário: R$ 3,27
Qtde: 40
Valor total: R$ 130,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CALDO GALINHA
Valor unitário: R$ 0,62
Qtde: 40
Valor total: R$ 24,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: OLEO SOJA 900 ML
Valor unitário: R$ 2,21
Qtde: 100
Valor total: R$ 221,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: SUCO
Valor unitário: R$ 0,86
Qtde: 900
Valor total: R$ 774,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: APRESUNTADO
Valor unitário: R$ 5,89
Qtde: 15
Valor total: R$ 88,35
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: MACARRÃO PADRE NOSSO
Valor unitário: R$ 1,00
Qtde: 80
Valor total: R$ 79,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: SUCO MIX LARANJA 240 G
Valor unitário: R$ 0,95
Qtde: 150
Valor total: R$ 142,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: BETERRABA
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 55,16
Valor total: R$ 99,29
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CENOURA VERMELHA
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 100
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FEIJÃO CARIOCA 1KG
Valor unitário: R$ 1,42
Qtde: 80
Valor total: R$ 113,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: MACARRÃO SPAGUETTI 500GR
Valor unitário: R$ 1,12
Qtde: 160
Valor total: R$ 179,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: VAGEM
Valor unitário: R$ 2,40
Qtde: 40
Valor total: R$ 96,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FUBA PEREIRA 1 KG
Valor unitário: R$ 0,72
Qtde: 40
Valor total: R$ 28,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: EXTRATO DE TOMATE
Valor unitário: R$ 1,38
Qtde: 80
Valor total: R$ 110,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: OVOS BRANCOS
Valor unitário: R$ 1,44
Qtde: 70
Valor total: R$ 100,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FARINHA MILHO 1KG
Valor unitário: R$ 1,78
Qtde: 20
Valor total: R$ 35,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: PÃO DE SAL
Valor unitário: R$ 0,15
Qtde: 900
Valor total: R$ 135,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: COUVE FLOR
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 80
Valor total: R$ 144,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,03
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,03
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: ABACATE
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 80
Valor total: R$ 144,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: MANDIOCA
Valor unitário: R$ 0,72
Qtde: 80
Valor total: R$ 57,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: COLORIFICO
Valor unitário: R$ 0,98
Qtde: 50
Valor total: R$ 49,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CALDO GALINHA
Valor unitário: R$ 0,62
Qtde: 100
Valor total: R$ 62,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: OLEO SOJA 900 ML
Valor unitário: R$ 2,21
Qtde: 100
Valor total: R$ 221,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CARNE CHARQUE FRINENSE 500 G
Valor unitário: R$ 5,28
Qtde: 95,52
Valor total: R$ 504,35
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: BETERRABA
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 100
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: CENOURA VERMELHA
Valor unitário: R$ 1,80
Qtde: 100
Valor total: R$ 180,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: BAROA
Valor unitário: R$ 2,10
Qtde: 80
Valor total: R$ 168,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FEIJÃO CARIOCA 1KG
Valor unitário: R$ 1,42
Qtde: 90
Valor total: R$ 127,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG
Valor unitário: R$ 1,23
Qtde: 100
Valor total: R$ 123,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: FUBA PEREIRA 1 KG
Valor unitário: R$ 0,72
Qtde: 50
Valor total: R$ 36,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: OVOS BRANCOS
Valor unitário: R$ 1,44
Qtde: 110
Valor total: R$ 158,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: MAMÃO FORMOSO
Valor unitário: R$ 1,32
Qtde: 100
Valor total: R$ 132,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: AZEITE
Valor unitário: R$ 4,08
Qtde: 20
Valor total: R$ 81,60
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY
CNPJ: 23.294.077/0001-17
Bem: GELATINA
Valor unitário: R$ 0,53
Qtde: 100
Valor total: R$ 53,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: MARIA APARECIDA DOS REIS
CNPJ: 07.202.365/0001-48
Bem: CARNE DE 2ª
Valor unitário: R$ 7,99
Qtde: 55
Valor total: R$ 439,45
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MARRETA 5 KG
Valor unitário: R$ 64,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 64,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PLUG FEMEA
Valor unitário: R$ 1,85
Qtde: 5
Valor total: R$ 9,25
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PREGO 17X21
Valor unitário: R$ 5,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 5,55
Qtde: 2
Valor total: R$ 11,10
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARRUELA 5/16 CISER
Valor unitário: R$ 0,06
Qtde: 5
Valor total: R$ 0,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FECHADURA STAN 803/03 OXID EXT
Valor unitário: R$ 31,97
Qtde: 1
Valor total: R$ 31,97
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DOBRADIÇA S1203 FE 31/2 CARTELA
Valor unitário: R$ 7,50
Qtde: 1
Valor total: R$ 7,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MANGUEIRA SILICONE 1/2
Valor unitário: R$ 2,10
Qtde: 50
Valor total: R$ 105,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: PARAFUSO FR C/ PR SEXT 5/16X2
Valor unitário: R$ 0,64
Qtde: 5
Valor total: R$ 3,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DOBRADIÇA FERRADURA C176 FG UNIDADE
Valor unitário: R$ 9,57
Qtde: 1
Valor total: R$ 9,57
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FECHO CHATO CARTELA
Valor unitário: R$ 3,18
Qtde: 2
Valor total: R$ 6,36
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: R$ 0,84
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,84
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,21
Qtde: 6
Valor total: R$ 109,26
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FERBOM MATERIAIS LTDA
CNPJ: 42.923.573/0001-37
Bem: CANTONEIRA 2X1/4
Valor unitário: R$ 93,90
Qtde: 15
Valor total: R$ 1.408,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FERBOM MATERIAIS LTDA
CNPJ: 42.923.573/0001-37
Bem: ELETRODO 3,25MM
Valor unitário: R$ 7,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 35,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: FERBOM MATERIAIS LTDA
CNPJ: 42.923.573/0001-37
Bem: DESCONTO
Valor unitário: -R$ 25,50
Qtde: 1
Valor total: -R$ 25,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: FITA ISOLANTE 19X10
Valor unitário: R$ 1,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 3,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO SOLD. 3/4
Valor unitário: R$ 0,28
Qtde: 2
Valor total: R$ 0,56
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: SERRA STARRET
Valor unitário: R$ 3,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 17,40
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO ESGOTO 100
Valor unitário: R$ 30,42
Qtde: 1
Valor total: R$ 30,42
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LUVA SOLD. 25 MM
Valor unitário: R$ 0,30
Qtde: 1
Valor total: R$ 0,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TORNEIRA 15 CM BR C/ BICO HERC
Valor unitário: R$ 3,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 7,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 5,55
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CORANTE LÍQUIDO 50ML
Valor unitário: R$ 2,05
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,05
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRINCHA 1
Valor unitário: R$ 2,35
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,35
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: THINNER 0,9
Valor unitário: R$ 5,67
Qtde: 2
Valor total: R$ 11,34
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,21
Qtde: 2
Valor total: R$ 36,42
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRINCHA 3/4
Valor unitário: R$ 1,40
Qtde: 1
Valor total: R$ 1,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CAL HIDRATADO P/ PINTURA
Valor unitário: R$ 3,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 3,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DACAR ACRILICA PROF. BRANCA 18 L
Valor unitário: R$ 62,36
Qtde: 1
Valor total: R$ 62,36
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ESMALTE SINT. 0,900 DACAR BRANCO
Valor unitário: R$ 8,59
Qtde: 4
Valor total: R$ 34,36
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: MASSA CORRIDA 1KG GRANEL
Valor unitário: R$ 2,55
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY CAMPO METAL
Valor unitário: R$ 95,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 95,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONT CAMPO GALAXI
Valor unitário: R$ 49,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 49,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA DALPONT CAMPO GRANIT
Valor unitário: R$ 74,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 149,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEIÃO DE JOGO ZOOF ADULTO
Valor unitário: R$ 9,90
Qtde: 11
Valor total: R$ 108,90
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: COLETES DE JOGO TRB ADULTO
Valor unitário: R$ 8,90
Qtde: 46
Valor total: R$ 409,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY FUTSAL ATHETIC
Valor unitário: R$ 64,90
Qtde: 3
Valor total: R$ 194,70
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: BOLA PENALTY CAMPO ATHLETIC
Valor unitário: R$ 64,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 129,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEIÃO DE JOGO ZOOF INFANTIL
Valor unitário: R$ 8,90
Qtde: 10
Valor total: R$ 89,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: COLETES DE JOGO TRB INFANTIL
Valor unitário: R$ 7,90
Qtde: 10
Valor total: R$ 79,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: CAMISA PENTE DE JOGO
Valor unitário: R$ 42,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 85,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: CALÇÃO DE JOGO ADULTO
Valor unitário: R$ 9,90
Qtde: 11
Valor total: R$ 108,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 31481
Valor unitário: R$ 105,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 105,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 30530
Valor unitário: R$ 65,90
Qtde: 2
Valor total: R$ 131,80
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 84600
Valor unitário: R$ 19,90
Qtde: 5
Valor total: R$ 99,50
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 500281
Valor unitário: R$ 19,65
Qtde: 25
Valor total: R$ 491,25
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 300140
Valor unitário: R$ 89,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 89,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400473
Valor unitário: R$ 54,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 54,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 300130
Valor unitário: R$ 159,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 159,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400373
Valor unitário: R$ 79,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 79,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400372
Valor unitário: R$ 89,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 89,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400371
Valor unitário: R$ 95,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 95,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400402
Valor unitário: R$ 111,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 111,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400403
Valor unitário: R$ 102,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 102,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: TROFEU VITORIA 400401
Valor unitário: R$ 121,90
Qtde: 1
Valor total: R$ 121,90
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 07.458.654/0001-02
Bem: MEDALHA DE OURO/PRATA/BRONZE
Valor unitário: R$ 5,90
Qtde: 170
Valor total: R$ 1.003,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: AMORTECEDOR DIANT. MB
Valor unitário: R$ 249,46
Qtde: 2
Valor total: R$ 498,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: RETENTOR RODA DIANT. MB
Valor unitário: R$ 36,67
Qtde: 2
Valor total: R$ 73,34
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: DIAFRAGMA CUICA FREIO 9
Valor unitário: R$ 25,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 25,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: ROLAMENTO RODA DIANT. MB
Valor unitário: R$ 350,06
Qtde: 1
Valor total: R$ 350,06
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA EMERG. REFOR. (MOLA CAM AR CUI FREIO)
Valor unitário: R$ 65,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 65,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PINO CENTRO 12X8
Valor unitário: R$ 8,10
Qtde: 2
Valor total: R$ 16,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PORCA 12MM SIMPLES
Valor unitário: R$ 0,60
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: ROLAMENTO RODA TRAS. MB
Valor unitário: R$ 167,62
Qtde: 2
Valor total: R$ 335,24
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: PONTEIRA DIREÇÃO MB DIR
Valor unitário: R$ 107,25
Qtde: 1
Valor total: R$ 107,25
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: EMBUCHAMENTO C/ ROLAMENTO COMPL. MB
Valor unitário: R$ 643,66
Qtde: 1
Valor total: R$ 643,66
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA 1 DIANT MB OH OF 1313/1520 70X14
Valor unitário: R$ 196,32
Qtde: 2
Valor total: R$ 392,64
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA REF. TRAS. MB ON ONIBUS 1618/1620
Valor unitário: R$ 130,29
Qtde: 2
Valor total: R$ 260,58
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA
CNPJ: 03.419.752/0001-80
Bem: MOLA 1 TRAS. MB ON ONIBUS 1418/1618/1620
Valor unitário: R$ 163,06
Qtde: 2
Valor total: R$ 326,12
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 10.307.150/0001-04
Bem: ÁGUA MINERAL 20LTS.
Valor unitário: R$ 8,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 40,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 10.307.150/0001-04
Bem: AGUA MINERAL COPO 200 ML
Valor unitário: R$ 15,00
Qtde: 10
Valor total: R$ 150,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 10.307.150/0001-04
Bem: GUARDANAPO SANTEPEL 33/30 12X50
Valor unitário: R$ 17,50
Qtde: 4
Valor total: R$ 70,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 10.307.150/0001-04
Bem: REFRIGERANTE 2 LTS
Valor unitário: R$ 2,50
Qtde: 96
Valor total: R$ 240,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME
CNPJ: 10.307.150/0001-04
Bem: AGUA MINERAL 300 ML S/ GAS
Valor unitário: R$ 13,65
Qtde: 9
Valor total: R$ 122,85
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,21
Qtde: 3
Valor total: R$ 54,63
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
Valor unitário: R$ 2,15
Qtde: 10
Valor total: R$ 21,50
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: BALDE P/ CONCRETO PRETO 12 LTS
Valor unitário: R$ 4,30
Qtde: 2
Valor total: R$ 8,60
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LAMPADA 160 MISTA X220V
Valor unitário: R$ 10,15
Qtde: 3
Valor total: R$ 30,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: AÇUCAR CRISTAL 5KG
Valor unitário: R$ 8,49
Qtde: 20
Valor total: R$ 169,80
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 1,05
Qtde: 1
Valor total: -R$ 1,05
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CAL HIDRATADO P/ MASSA
Valor unitário: R$ 4,10
Qtde: 3
Valor total: R$ 12,30
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,42
Qtde: 6
Valor total: R$ 110,52
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CORANTE LÍQUIDO 50ML
Valor unitário: R$ 2,05
Qtde: 2
Valor total: R$ 4,10
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TRINCHA 3/4
Valor unitário: R$ 1,73
Qtde: 2
Valor total: R$ 3,46
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CORALAR 3,6 BRANCO NEVE
Valor unitário: R$ 25,80
Qtde: 1
Valor total: R$ 25,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ROLO 9 CM MINI VELUDO ATLAS
Valor unitário: R$ 5,95
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,95
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST.
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: LIXA P/ MASSA 80
Valor unitário: R$ 0,70
Qtde: 5
Valor total: R$ 3,50
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: CIMENTO TUPI
Valor unitário: R$ 18,21
Qtde: 2
Valor total: R$ 36,42
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: ARAME RECOZIDO
Valor unitário: R$ 5,55
Qtde: 1
Valor total: R$ 5,55
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: TUBO ESGOTO 100
Valor unitário: R$ 30,42
Qtde: 1
Valor total: R$ 30,42
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP
CNPJ: 23.184.914/0004-06
Bem: JOELHO 100 ESG.
Valor unitário: R$ 2,20
Qtde: 1
Valor total: R$ 2,20
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CHUCHU
Valor unitário: R$ 0,75
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,50
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: INHAME
Valor unitário: R$ 1,64
Qtde: 4
Valor total: R$ 6,56
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PÃO DOCE DA CASA
Valor unitário: R$ 0,18
Qtde: 60
Valor total: R$ 10,80
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: QUEIJO MINAS
Valor unitário: R$ 7,48
Qtde: 4
Valor total: R$ 29,92
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FERMENTO PO
Valor unitário: R$ 2,99
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,97
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: BANANA PRATA
Valor unitário: R$ 0,79
Qtde: 5
Valor total: R$ 3,95
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: ABOBRINHA VERDE
Valor unitário: R$ 1,49
Qtde: 3
Valor total: R$ 4,47
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: CEBOLA
Valor unitário: R$ 0,97
Qtde: 3
Valor total: R$ 2,91
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: TOMATE
Valor unitário: R$ 0,88
Qtde: 2
Valor total: R$ 1,76
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MUSSARELA
Valor unitário: R$ 7,65
Qtde: 13
Valor total: R$ 99,45
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: MAÇA ARGENTINA
Valor unitário: R$ 2,85
Qtde: 3
Valor total: R$ 8,55
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: PERA
Valor unitário: R$ 4,48
Qtde: 5
Valor total: R$ 22,40
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: LARANJA PERA RIO
Valor unitário: R$ 0,59
Qtde: 66
Valor total: R$ 38,94
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
CNPJ: 25.994.179/0001-70
Bem: FIGADO DE GALINHA
Valor unitário: R$ 3,10
Qtde: 3
Valor total: R$ 9,30
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 138,56
Valor total: R$ 369,96
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,02
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,02
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 108,99
Valor total: R$ 291,00
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 190,98
Valor total: R$ 509,92
 
Secretaria ou órgão: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 245
Valor total: R$ 482,65
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,02
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,02
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 128,22
Valor total: R$ 342,35
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 2
Valor total: R$ 22,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 385,37
Valor total: R$ 759,18
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO
Valor unitário: R$ 130,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 130,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 184
Valor total: R$ 362,48
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 140,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 140,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 5
Valor total: R$ 60,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO DE OLEO
Valor unitário: R$ 24,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 24,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 153,56
Valor total: R$ 302,51
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 25,17
Valor total: R$ 67,20
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,02
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,02
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400
Valor unitário: R$ 50,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 50,00
 
Secretaria ou órgão: OBRAS E TRANSPORTES
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 958,16
Valor total: R$ 1.887,58
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,02
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,02
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 554,77
Valor total: R$ 1.481,24
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 1121,7
Valor total: R$ 2.209,75
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 449,76
Valor total: R$ 1.200,86
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 18,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,02
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,02
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: FILTRO OLEO MOTOR
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 12,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 1312,66
Valor total: R$ 3.504,80
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX
Valor unitário: R$ 18,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 72,00
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 21,68
Valor total: R$ 42,71
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: GASOLINA COMUM
Valor unitário: R$ 2,67
Qtde: 114,78
Valor total: R$ 306,46
 
Secretaria ou órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ
Valor unitário: R$ 11,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 11,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: DIFERENÇA
Valor unitário: -R$ 0,01
Qtde: 1
Valor total: -R$ 0,01
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT
Valor unitário: R$ 12,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 12,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400
Valor unitário: R$ 50,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 50,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LETHLINE IP
Valor unitário: R$ 207,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 207,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD400
Valor unitário: R$ 10,00
Qtde: 4
Valor total: R$ 40,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO HIDRAULICO LUBROX
Valor unitário: R$ 190,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 190,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: OLEO DIESEL BIODIESEL B2C
Valor unitário: R$ 1,97
Qtde: 328,46
Valor total: R$ 647,07
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P45 KG
Valor unitário: R$ 150,00
Qtde: 1
Valor total: R$ 150,00
 
Secretaria ou órgão: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ
CNPJ: 18.557.579/0001-53
Contratado: AUTO POSTO N N LTDA
CNPJ: 03.343.330/0001-78
Bem: BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO
Valor unitário: R$ 40,00
Qtde: 6
Valor total: R$ 240,00
 
TOTAL GERAL: R$ 204.691,80
 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES